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大余县365体育投注,365体育备用网址卫生院2020年度单位决算

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大余县365体育投注,365体育备用网址卫生院2020年度单位决算

   

第一部分大余县365体育投注,365体育备用网址卫生院单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分大余县365体育投注,365体育备用网址卫生院单位概况

一、单位主要职能

大余县365体育投注,365体育备用网址卫生院是一所集医疗、预防和保健为一体的综合性乡镇卫生院,主要职责是:承担辖区内基本医疗、国家基本公共卫生服务、卫生监督等任务,同时做好本辖区区内预防接种和突发公共卫生事件报告工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个,包括:大余县365体育投注,365体育备用网址卫生院。

本单位2020年年末实有人数23人,其中在职人员23人,离休人员 0 人,退休人员  0 人;年末其他人员   0人;年末学生人数  0 人。

第二部分2020年度单位决算表

此表为空表,主要是无国有资本经营支出

此表为空表,本单位无公务用车。

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2020年度收入总计 824.43万元,其中年初结转和结余 148.31万元,较2019年增加107.37万元,增长262.26%;本年收入合计676.12万元,较2019年增加325.35万元,增长92.75%,主要原因是人员编制数量增加事业收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入425.91万元,占62.99%;事业收入244.55万元,占36.17%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.65万元,占0.84%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计824.43万元,其中本年支出合计   488.25万元,较2019年增加244.86万元,增长100.6%,主要原因是人员编制数量增加,事业收入增加,费用增加。年末结转和结余336.18万元,较2019年增加187.87万元,增长126.67%。

主要原因是本年收入增加结余增加。

本年支出的具体构成为:基本支出488.25万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出0 万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为127.57万元,决算数为243.57万元,完成年初预算的 190.93 %。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为17.33万元,决算数为17.33万元,完成年初预算的100 %。主要原因与预算持平。

(二)卫生健康支出年初预算数为97.51万元,决算数为199.73万元,完成年初预算的204.83 %。主要原因是本年卫生材料及专用材料费用增加

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为12.93万元,完成年初预算的 100 %。主要原因是卫生院建设工程支出。

(四)住房保障支出年初预算数为12.72万元,决算数为13.58万元,完成年初预算的106.76 %。主要原因是年中人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出230.64万元,其中:

(一)工资福利支出180.86万元,较2019年增加118.03万元,增长187.86%,主要原因是人员数量较上年增加

(二)商品和服务支出49.78万元,较2019年减少0.88万元,下降1.74%,主要原因是落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年无此项支出

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年无资本性支出安排

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.62万元,决算数为1.3万元,完成预算的80.25%,决算数较2019年减少0.32万元,下降19.75%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是本年无因公出国(境)安排决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:主要原因是本年无因公出国(境)安排全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为本年无因公出国(境)安排

(二)公务接待费支出年初预算数为1.62万元,决算数为  1.3万元,完成预算的 80.25%,决算数较2019年减少0.32万元,下降19.75%。决算数较年初预算数减少的主要原因是压缩各项支出,贯彻厉行节约要求全年国内公务接待35批,累计接待  138人次,其中外事接待35 批,累计接待138人次,主要为业务往来。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是本年无此项支出安排全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是本年无此项支出安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是本年无此项支出安排年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是本年无此项支出安排

六、机关运行经费支出情况说明

单位2020年度机关运行经费支出0万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位属非参公事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是(本单位无其他用车)

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,共涉及资金0万元。从评价情况来看,执行率达100%。 

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效,自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效执行率达100%,其中资金支付合格率100%,业务处理及时率100%,资金涉及对象满意度100%,群众满意度99%。完成情况良好,自评99分。 

(三)单位评价项目绩效评价结果。

详见附表。

第四部分名词解释

    一、收入科目

(一)一般公共预算财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款:指县级财政当年的政府性基金拨款。

(三)年初财政拨款结转和结余:指2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

(二)住房保障支出:反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(三)“三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四)机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大余县365体育投注,365体育备用网址卫生院2020年项目绩效自评表

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