目 录
第一部分 大余县池江中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县池江中学单位概况
一、 单位主要职能
大余县池江中学是中小学义务教育学校,为大余县教科体局管辖的二级预算单位,主要职责如下:
1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费,严格执行中小学财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作,负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6、完成上级交办的其他任务。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个,大余县池江中学为大余县教育科技体育局机关下属二级预算单位。编制人数172人,实有在职人数167人;在校学生2511人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计2047万元,其中年初结转和结余350.50万元,较2019年1958.26万元增加88.74万元,增长4.53%;本年收入合计1696.48万元,较2019年1753.22万元减少56.74万元,下降3.23%,主要原因是财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为:一般公共预算财政拨款收入1696.48万元,占100.00%,政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计2047万元,其中本年支出合计1840.02万元,较2019年1958.26万元增加88.74万元,增长4.53%,主要原因是上年结转结余支出增加;年末结转和结余206.99万元,较2019年350.53万元减少143.54万元,下降40.95%,主要原因是资金拨付不及时。
本年支出的具体构成为:基本支出1840.02万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1704.21万元,决算数为1840.02万元,完成年初预算的107.97%。其中:
(一)教育支出年初预算数为1259.85万元,决算数为1425.12万元,完成年初预算的113.12%。主要原因是人员支出增大。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为245.16万元,决算数为196.63万元,完成年初预算的80.20%,主要原因是人员变动。
(三)卫生健康支出年初预算数为83.19万元,决算数为111.20万元,完成年初预算的133.67%。主要原因是医保调标及人员调动。
(四)住房保障支出年初预算数为116.01万元,决算数为107.06万元,完成年初预算的92.29%。主要原因是人员调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1840.02万元,其中:
(一)工资福利支出1521.16万元,较2019年1437.73万元增加83.43万元,增长5.80%,主要原因是调资及医保、住房公积金等社保缴费增加。
(二)商品和服务支出289.83万元,较2019年118.06万元增加171.77万元,增长145.49%,主要原因是办公、维护及培训费用增加。
(三)对个人和家庭补助支出29.03万元,较2019年51.94万元减少22.91万元,下降44.11%,主要原因是抚恤金支出减少。
(四)资本性支出0万元,较2019年0万元减少0万元,减少0%,主要原因是办公设备及信息网络及软件购置未更新增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.02万元,决算数为2.01万元,完成年初预算的99.50%,决算数较2019年2.43万元减少0.42万元,下降17.28%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。主要原因是:2020年无因公出国(境)支出,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为2.02万元,决算数为2.01万元,完成年初预算的99.50%,决算数较2019年2.43万元减少0.42万元,下降17.28%。国内公务接待批次26次,国内公务接待人次为248人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是压减公务接待费用开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。本单位无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平,主要原因是:2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位属非参公事业单位,无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额9.84万元,其中:政府采购货物支出9.84万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.84万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本单位国有资产占用0万元。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,共涉及资金0万元。从评价情况来看,执行率达100%。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映整体支出绩效,自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效执行率达100%,其中资金支付合格率100%,业务处理及时率100%,资金涉及对象满意度100%,群众满意度98%。完成情况良好,自评98分。具体见附表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出:
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国(境)费--反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。