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大余县樟斗镇人民政府本级2021年单位预算

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大余县樟斗镇人民政府本级2021单位预算

   

第一部分大余县樟斗镇人民政府本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分大余县樟斗镇人民政府本级2021单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

重点项目绩效目标表

第三部分 大余县樟斗镇人民政府本级2021单位预算情况说明

一、2021单位预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分大余县樟斗镇人民政府本级概况

一、单位主要职责

主要负责镇党委、人大、政府机关日常事务,政协相关工作;负责文秘、会务、信息、档案、机要、保密、对台事务、资产管理、后勤保障工作;负责机关的综合协调、依法行政、政务公开、督查考核、公共数据和电子政务工作;负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作;负责社会治安综合治理、平安建设、安全稳定、来信来访工作;负责协调推进基层网格管理和指挥平台建设等工作;承担镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2021年大余县樟斗镇人民政府本级内设机构1个,为大余县樟斗镇人民政府。

编制人数小计_20  ,其中:行政编制人数_20 _,参照公务员管理的事业编制人数__0__,全部补助事业编制人数__0__,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计30,其中:在职人数小计__20__,行政在职人数__20__,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__,全部补助事业在职人数__0__人。离休人数小计__2__,退休人数小计1,退职人员__0__,遗属人数__7__人。

第二部分大余县樟斗镇人民政府本级2021单位预算表

(详见附表)2021年大余县樟斗镇人民政府本级预算公开附件

第三部分 大余县樟斗镇人民政府本级2021单位预算情况说明

一、2021单位预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2021大余县樟斗镇人民政府本级收入预算总额为353.87万元,较上年预算安排减少23.24万元;财政拨款收入273.36万元,较上年预算安排减少23.24万元;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加0 万元;事业单位经营收入0 万元,较上年预算安排增加0 万元;国库集中支付网上结转0 万元,较上年预算安排增加0 万元。

(二)支出预算情况

2021大余县樟斗镇人民政府本级支出预算总额353.87万元,较上年预算安排减少23.24万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出254.56万元,较上年预算安排减少0.98万元;其中:工资福利支出184.96万元,商品和服务支出45.50万元,对个人和家庭的补助24.1万元,资本性支出0 万元。项目支出99.31万元,较上年预算安排减少20.69万元;其中:工资福利支出0 万元,商品和服务支出99.31万元,对个人和家庭的补助0 万元,资本性支出0 万元,对企业补助0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出265.53万元,较上年预算安排减少84.74万元;教育支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;科学技术支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;社会保障和就业支出50.79 万元,较上年预算安排增加50.79万元;卫生健康支出14.94万元,较上年预算安排减少0.98万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0 万元;住房保障支出13.24万元,较上年预算安排增加13.24万元城乡社区支出9.36万元,较上年预算安排增加0万元

按支出经济分类划分:工资福利支出184.96 万元,较上年预算安排减少33.05 万元;商品和服务支出45.50 万元,较上年预算安排增加30.71 万元;对个人和家庭的补助24.1 万元,较上年预算安排增加1.36 万元;资本性支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;对企业补助0 万元,较上年预算安排增加0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021大余县樟斗镇人民政府本级财政拨款支出预算总额为273.36 万元,较上年预算安排减少23.24万元;                                                                                                                                                                                                

按支出功能科目划分:一般公共服务支出185.02 万元,教育支出0 万元,社会保障和就业支出50.79 万元,卫生健康支出14.94 万元,城乡社区支出9.36万元,住房保障支出13.24 万元。

按支出项目类别划分:基本支出254.56 万元,较上年预算安排减少0.98 万元;其中:工资福利支出184.96 万元,商品和服务支出45.50 万元,对个人和家庭的补助24.1 万元,资本性支出0 万元。项目支出18.80 万元,较上年预算安排减少20.7万元;其中:商品和服务支出18.80 万元,对个人和家庭的补助0 万元,资本性支出0 万元。

(四)政府性基金情况

2021大余县樟斗镇人民政府本级政府性基金支出预算0 元。

按支出项目类别划分:

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2021大余县樟斗镇人民政府本级国有资本经营支出预算0 元。

按支出项目类别划分:

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021机关部门运行费预算45.50 万元,比2020年预算减少60.7万元,减少57.16 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

  2021年部门所属各单位政府采购总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至20208月31日,单位共有车辆3 ,其中:一般公务用车实有数2 ,执法执勤用车实有数1 辆。

2021单位预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为  无安排   

(九)一级项目情况说明(单位本级)

1.基层组织运转保障项目

1)项目概述:基层运转保障补助经费

2)立项依据:年初部门预算

3)实施主体:大余县樟斗镇人民政府

4)实施方案:基层组织运转保障补助经费用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出。

5)实施周期2021年1月至2021年12月

6)年度预算安排140万元

7)绩效目标和指标:保障政府日常运转,指标使用率达到100%

2.转移支付项目

1)项目概述:乡镇、计生、其他转移支付

2)立项依据:年初部门预算

3)实施主体:大余县樟斗镇人民政府

4)实施方案:乡镇计生其他转移支付用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出。

5)实施周期2021年1月至2021年12月

6)年度预算安排18.8万元

7)绩效目标和指标:保障政府日常运转,指标使用率达到100%

二、2021“三公经费预算情况说明

2021大余县樟斗镇人民政府本级"三公"经费一般公共预算安排24.64 万元,其中:

因公出国0 万元,比上年增0 万元,主要原因是:无使用

公务接待11.11 万元,比上年减3.21 万元,主要原因是:按政策部门缩减三公经费支出

公务用车运行13.53 万元,比上年增0 万元,主要原因是:与上年持平

公务用车购置0 万元,比上年增0 万元,主要原因是:无使用一般公用预算安排

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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