2025年大余县本级“三公”经费预算安排调整情况表 单位:万元 |
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项目 | 2024年预算数 | 调剂数 | 调整后 |
合计 | 2068.39 | -0.92 | 2067.47 |
1.因公出国(境)费 | 5.7 | 3.3 | 9 |
2.公务接待费 | 1027.89 | -95.96 | 931.93 |
3.公务用车运行及购置费 | 1034.8 | 91.74 | 1126.54 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 942.94 | 6.24 | 949.18 |
(2)公务用车购置费 | 91.86 | 85.5 | 177.36 |
2025年县本级部门“三公”经费年初预算安排2067.47万元,同比减少0.92万元。其中: (1)因公出国(境)费9万元,同比增加3.3万元,主要原因是:满足因公出国(境)需求; (2)公务接待费931.93万元,同比减少95.96万元,主要原因是:贯彻落实中央厉行节约有关精神,坚持“过紧日子”思想,严控接待支出; (3)公务用车运行及购置费1126.54万元,同比增加91.74万元。其中公务用车运行维护费949.18万元,同比增加6.24万元,主要原因是:新购置的公务车辆运行维护费增加;公务用车购置费177.36万元,同比增加85.5万元,主要原因是:为满足公务用车需求,新购置了公务车辆。 |