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2025年大余县本级“三公”经费预算安排调整情况表

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2025年大余县本级“三公”经费预算安排调整情况表

                                              
单位:万元
项目 2024年预算数 调剂数 调整后
合计 2068.39 -0.92 2067.47
1.因公出国(境)费 5.7 3.3 9
2.公务接待费 1027.89 -95.96 931.93
3.公务用车运行及购置费 1034.8 91.74 1126.54
其中:(1)公务用车运行维护费 942.94 6.24 949.18
     (2)公务用车购置费 91.86 85.5 177.36
2025年县本级部门“三公”经费年初预算安排2067.47万元,同比减少0.92万元。其中:
(1)因公出国(境)费9万元,同比增加3.3万元,主要原因是:满足因公出国(境)需求;
(2)公务接待费931.93万元,同比减少95.96万元,主要原因是:贯彻落实中央厉行节约有关精神,坚持“过紧日子”思想,严控接待支出;
(3)公务用车运行及购置费1126.54万元,同比增加91.74万元。其中公务用车运行维护费949.18万元,同比增加6.24万元,主要原因是:新购置的公务车辆运行维护费增加;公务用车购置费177.36万元,同比增加85.5万元,主要原因是:为满足公务用车需求,新购置了公务车辆。

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