一、1月份一般公共预算收支基本情况
1月份,一般公共预算收入完成14664.7万元,同比增收327.8万元,增长2.3%。一般公共预算收入主要项目完成情况是:
增值税完成2477.4万元,下降29.7%;企业所得税完成907.8万元,下降22.9%;个人所得税完成403.7万元,增长165.4%;资源税完成286.8万元,下降22.0%;城市维护建设税完成255.2万元,下降37.0%;房产税完成540.9万元,增长166.1%;印花税完成362.9万元,下降24.3%;城镇土地使用税完成562.5万元,增长68.8%;土地增值税完成167.4万元,下降7.5%;车船税完成89.3万元,下降5.9%;契税完成158.8万元, 下降64.3%;环境保护税完成12.3万元,增长0.1%。
1月份,一般公共预算支出完成17945.2万元,同比减支9676.2万元,下降35.0%。主要支出项目为:
一般公共服务支出2240.4万元,同比减支1431.6万元,下降39.0%。
国防支出8.0万元,同比减支60.1万元,下降88.3%。
公共安全支出1060.6万元,同比减支4.8万元,下降0.5%。
教育支出5583.5万元,同比减支1605.7万元,下降22.3%。
科学技术支出176.4万元,同比减支4599.7万元,下降96.3%,主要是去年同期拨付2022年1-11月外购矿产品企业奖励资金3861.06万元。
文化旅游体育与传媒支出123.5万元,同比减支219.8万元,下降64.0%。
社会保障和就业支出2602.9万元,同比减支1203.4万元,下降31.6%。
卫生健康支出1612.6万元,同比减支363.7万元,下降18.4%,主要是去年同期拨付疫情防控一线医务人员补助300万元。
节能环保支出1160.0万元,同比增支911.4万元,增长366.5%,主要是今年1月拨付赣市财建字[2022]62号大余县新安河水综合治理项目860万元,赣市财建字[2023]57号大余县荡坪河水综合治理项目300万元。
城乡社区支出543.7万元,同比减支152.3万元,下降21.9%。
农林水支出977.7万元,同比减支271.6万元,下降21.7%。
交通运输支出35.0万元,同比减支451.4万元,下降92.8%。
资源勘探电力信息等支出155.0万元,同比增支102.2万元,增长193.6%。
商业服务业等支出9.1万元,同比减支75.9万元,下降89.3%。
金融支出16.3万元,同比减支12.8万元,增长43.9%。
自然资源海洋气象等支出160.2万元,同比减支222.0万元,下降58.1%。
住房保障支出676.0万元,同比增支21.9万元,增长3.3%。
粮油物资储备支出9.0万元,同比减支67.4万元,下降88.3%。
灾害防治及应急管理支出795.5万元,同比增支66.8万元,增长9.2%。
二、1月份政府性基金收支基本情况
1月份,政府性基金预算收入完成13919.7万元,同比增收4065.1万元,增长41.3%。其中:国有土地使用权出让金收入13814.4万元;彩票公益金收入105.0万元;城市基础设施配套费收入0.3万元。
1月份,政府性基金预算支出完成18366.7万元,同比减支2850.9万元,下降13.4%。其中:国有土地使用权出让金支出17501.1万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出146.3万元;彩票公益金安排的支出719.3万元。
三、财政运行情况分析
(一)收入方面
新年伊始,我财政部门聚焦中心大局,积极组织财政收入,奋力开好局,今年首月财政收入实现“开门红”:1月,全县一般公共预算收入完成14664.7万元,同比增收327.8万元,增长2.3%(增幅在全市各县区排第17位);全县政府性基金收入完成13919.7万元,同比增收4065.1万元,增长41.3%(增幅在全市各县区排第9位)。
(二)支出方面
新的一年,我财政部门厉行勤俭节约,树牢过紧日子理念,严把预算支出关口,压缩一般性支出、非必要支出,积极统筹调度,兜牢兜实基层“三保”:1月,全县一般公共预算支出完成17945.2万元,同比减支9676.2万元,下降35.0%(增幅在全市各县区排第11位);全县政府性基金预算支出完成18366.7万元,同比减支2850.9万元,下降13.4%(增幅在全市各县区排第9位)。
四、下一步主要工作举措
一年之计在于春。2024年是全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神的关键之年,是全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划的攻坚之年,也是我县高质量发展充满挑战和机遇的重要一年。我财政部门将深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神,聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,找准“稳”和“进”的发力点,在“稳”的基础上“进”,在“立”的前提下“破”,重点在推动积极财政政策适度加力,在提质增效上做文章、下苦工、出实效,全力做大财政发展的积极面,不断巩固企稳回升的基础,为奋力建设更高层次实力活力美丽幸福现代化大余持续贡献力量。下一步将主要做好以下几方面工作:
一是加强财政收入征管,做大财力,加大财税政策支持力度,鼓励和引导企业技改、扩能、上市,增强企业有效税收效应;凝聚争资工作合力,及时掌握政策、项目和资金动态变化信息,特别是在专项资金、债务限额、竞争性项目遴选等方面争取更大支持,做好资金跟踪落实。
二是加强预算管理,有保有压,严把预算关口,从预算源头上压减一般性支出和“三公”经费支出,挤出365体育投注,365体育备用网址财力投入县重点项目、民生项目。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,强化县级支出保障与约束,确保“三保”不出问题。
三是加强风险防控,着力防控债务风险,稳妥化解存量债务,持续规范政府投资项目决策和立项,强化资金来源评估论证,坚决遏制新增隐性债务;盘活365体育投注,365体育备用网址存量资产,加大“砸锅卖铁”力度,积极探索创新融资方式,多途径、多维度拓宽融资渠道,缓解资金压力。
四是加强资金监管,深化预算管理执行,严格执行县人大审议通过的预算,减少和规范预算调整事项。严格绩效管理工作,完善预算绩效管理流程,加强重点领域预算绩效管理,形成“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。