一、2月份当月收支基本情况
2月份,全县财政总收入完成13383.7万元,同比增收950.5万元,增长7.6%。其中:上划中央收入4523万元,同比增长27.1%;上划省级收入1329.6万元,同比增长27.9%;上划市级收入0.8万元,同比净增收;一般公共预算收入完成7530.4万元,同比下降3.9%。一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成2974.9万元,增长29.6%;企业所得税完成13.4万元,下降73.4%;个人所得税完成114.1万元,增长42%;资源税完成318.8万元,增长40%;城市维护建设税完成394.3万元,增长54.2%;房产税完成1.9万元,下降66.1%;印花税完成1.2万元,下降94.4%;城镇土地使用税完成1.1万元,增长11.5%;土地增值税完成175.5万元,增长3.7倍;车船税完成165.7万元,增长19.3%;契税完成159.1万元, 下降81.4%。
2月份,一般公共预算支出完成19954万元,同比减支9552万元,下降32.4%。
二、1至2月份收支基本情况
1至2月份全县财政总收入完成36196.6万元,同比增收1914.7万元,增长5.6%。其中:上划中央收入10551.1万元,同比增收1038.3万元,增长10.9%;上划省级收入2921.5万元,同比增收653万元,增长28.8%;上划市级收入0.8万元,同比净增收;一般公共预算收入完成22723.2万元,同比增收222.7万元,增长1%。
一般公共预算收入主要项目完成情况是:
税收收入完成10850.8万元,同比增收656.8万元,增长6.4%。其中:增值税完成5718.5万元,增长19.8%;企业所得税完成838.1万元,下降12.5%;个人所得税完成245.5万元,下降49.3%;资源税完成609万元,增长18.4%;城市维护建设税完成724.6万元,增长41.8%;房产税完成578.6万元,增长5.8;印花税完成392.5万元,增长2.2%;城镇土地使用税完成622.7万元,增长10.5%;土地增值税完成267.1万元,增长30.4%;车船税完成278.4万元,增长22%;耕地占用税完成41.5万元,同比净增收;契税完成520.3万元,下降48.7%;环境保护税完成11万元,下降11.8%;水资源税完成3.1万元,同比净增收。
非税收入完成11872.4万元,同比减收434.1万元,下降3.5%。其中:专项收入完成454.6万元,增长37.5%;行政事业性收费收入完成274.6万元,增长1倍;罚没收入完成1305.9万元,增长1.2倍;国有资源(资产)有偿使用收入完成9834.9万元,下降5.6%;其他收入完成2.4万元,增长10.4倍。
总收入分部门看:税务口收入完成24324.2万元,同比增收2348.8万元,增长10.7%;财政口完成11872.4万元,同比减收434.1万元,下降3.5%。
1-2月份,一般公共预算支出完成59660万元,同比增支12209.5万元,增长25.7%。主要支出项目为:
一般公共服务支出5492.2万元,同比减支239.1万元,下降4.2%,主要是上年同期拨付2024年开放型经济发展专项资金588.9万元。
国防支出8.3万元,同比减支8.7万元,下降51.2%。
公共安全支出2028.9万元,同比减支508.7万元,下降20%。
教育支出9731.4万元,同比减支1482.1万元,下降13.2%,主要是上年同期拨付教育云建设工程款1000万元。
科学技术支出6988.1万元,同比增支2881.3万元,增长70.2%,主要是拨付工业发展基金资金6856.3万元。
文化旅游体育与传媒支出513.3万元,同比减支156.1万元,下降23.3%,主要是去年同期拨付牡丹亭文化园陈列布展工程款40.8万元。
社会保障和就业支出14297.4万元,同比增支7647.6万元,增长1.2倍,主要是拨付养老保险财政补助资金7868.3万元。
卫生健康支出3057.2万元,同比增支109.9万元,增长3.7%。
节能环保支出452.4万元,同比减支1401万元,下降75.6%,主要是上年同期拨付荡坪河水、新安河水环境综合治理项目1160万元。
城乡社区支出5899.9万元,同比增支3242.1万元,增长1.2倍,主要是拨付智慧亮化路灯节能改造PPP项目运维费1500万元,城区、乡镇环卫一体化作业服务费950万元,工业园区基础设施建设EPC项目700万元等。
农林水支出5476.1万元,同比增支1011.7万元,增长22.7%,主要是拨付农业保险补贴1386.1万元。
交通运输支出1303.2万元,同比增支123.9万元,增长10.5%。
资源勘探工业信息等支出211.7万元,同比增支5.6万元,增长2.7%。
商业服务业等支出51.5万元,同比增支27.1万元,增长1.1倍,主要是拨付南安腊味线上线下展销活动及年货大集消费券资金20万元。
自然资源海洋气象等支出861万元,同比增支139.6万元,增长19.3%。
住房保障支出2174.9万元,同比增支875.5万元,增长67.4%,主要是拨付老旧小区改造资金913万元。
粮油物资储备支出210.5万元,同比增支193.1万元,增长11.1倍,主要是拨付县粮食应急储备库工艺设备采购款、工程进度款92.5万元,县级储备粮油利息费用补贴76.7万元等。
灾害防治及应急管理支出902.6万元,同比减支220.6万元,下降19.6%。
三、1-2月份政府性基金收支基本情况
1-2月份,政府性基金收入完成6996.5万元,同比减收9009.9万元,下降56.3%。其中:国有土地使用权出让金收入2594.9万元,下降81.3%;城市基础设施配套费收入1.7万元,增长3.9倍;专项债务对应项目专项收入4400万元,增长1.2倍。
1-2月份,政府性基金支出完成7301.9万元,同比减支33205.8万元,减少82%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出5189.7万元,下降79.9%;农林水事务支出85.8万元,同比净增支;交通运输支出1488.4万元,同比净增支;彩票公益金安排的支出76.8万元,下降90.2%;超长期特别国债安排的其他支出461.2万元,同比净增支。
四、财政运行情况分析
(一)收入方面
1-2月,我县收入延续增长态势,全县财政总收入完成36196.6万元,同比增收1914.7万元,增长5.6%,其中:一般公共预算收入完成22723.2万元,同比增收222.7万元,增长1%,完成年初预算数的22.1%,超时序进度5.4个百分点,比时序进度超收5573.2万元,增幅在全市各县区排名第14位,同比前移2位。随着一揽子增量政策落地见效,社会信心有效提振,部分主要经济指标有所攀升,地方税收收入逐月回升,1-2月我县地方税收收入累计完成10850.8万元,同比增收656.8万元,增长6.4%,超全市平均水平13.6个百分点,占一般公共预算收入的比重为47.8%,与上年同比,提升2.5个百分点,税占比提高值超全市平均水平7.3个百分点。
(二)支出方面
1-2月,全县一般公共预算支出累计完成59660万元,同比增收12209.5万元,增长25.7%,增幅在全市各县区排名第2位。我县在优化财政支出结构方面持续发力,加大对基本民生和重点领域的投入力度。1-2月,我县民生类支出51016.8万元,同比增长34.9%,占一般公共预算支出的比重为85.5%,较上年同期提升5.8个百分点,其中社会保障和就业支出14297.4万元,同比增长1.2倍;科学技术支出6988.1万元,同比增长70.2%;农林水支出5476.1万元,同比增长22.7%;卫生健康支出3057.2万元,同比增长3.7%。
下一步,财政部门将进一步加强财政存量资金盘活力度,动态评估过“紧日子”落实情况,并加强预算执行监控,强化结果应用,切实提高财政资金使用绩效。