第一部分 概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关价格法律、法规和国家、省市的价格方针、政策;负责起草地方性价格管理的法规和规章,编制组织实施全县价格改革方案。
2、根据国家宏观调控措施的要求,结合实际情况,编制价格改革规划和年度计划,提出全县物价总水平年度控制目标及相应的调控措施,实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作。
3、按照价格管理权限,依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格、垄断性商品价格、物业管理收费、经营性收费、中介服务费,行政性、事业性项目收费标准,负责政府制定价格成本监审,组织价格听证,发布价格公告。负责衔接毗邻县(市)价格政策、重要商品价格和收费标准。
4、负责研究通过价格、收费管理为本县招商、重点建设用材价格、费用管理政策、办法、措施的制定和实施,参与研究制定医疗、医改等涉及价格、收费问题的重大改革方案;负责调解本县范围内的价格收费纠纷。
5、负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作,及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况,为县政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议。负责组织开展对全县农产品生产经营成本及相关经济指标进行调查工作。
6、负责全县涉案物品价格认证、交通事故车(物)损失鉴定、调(定)成本认定,以及应税物品、贷款抵押物品、拍卖物品的价格认定。
7、依法开展对商品和服务价格、行政事业性收费、经营服务性以及中介服务收费的价格行为进行监督检查,并对各类价格和收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施,以维护生产者、经营者和消费者的合法权益;涉农、涉费公示制度,指导行业价格自律;负责全县价格行政复议并按规定受理复议案件;负责规范经营者价格行为,制止价格垄断、低价倾销、价格欺诈、价格歧视等不正当行为,维护公平竞争的价格秩序。
8、负责组织开展价格公共服务工作,建立和发展社会价格监督服务网络和建立本县价格信息网络,面向社会全方位提供价格信息和咨询服务。
9、管理县价格监督检查工作和价格认定工作。
二、部门2018年主要工作任务
1、强化价格监测预警。认真贯彻实施好中央和省市的价格政策,密切关注市场价格动态,做好市场价格监测及预警、预报工作,不断增强价格监测、预警和应急工作的前瞻性、科学性和有效性。重点加强对节假日以及价格异常波动时期的市场价格监管,密切关注粮食、食用油、肉禽、蛋奶菜等基本生活必需品等商品的价格,切实防范个别品种价格异常波动引发价格总水平的过快上涨。
2、加强价格监督检查。一是坚持日常价格巡查,对各大超市、商场、农贸市场的重要商品价格进行监督检查,同时督促商家、服务行业做好诚信经营和明码标价;严厉打击价格欺诈、串通涨价等价格违法行为。二是根据“双随机、一公开”的要求加强部分行政事业单位检查;三是加强价格举报的受理和查办工作,通过12358举报电话搭建为民服务的平台,认真受理群众的每一个举报案件,提高办案效率,真心实意为群众办实事,保护群众的价格权益。
3、深入推进价格改革。着力助推有效供给。深化电力、医疗、交通运输、天然气、水资源、住房等领域价格改革;坚持以供给侧结构性改革为主线,更大力度地降成本、调结构,降低企业经营成本;充分发挥价格杠杆作用,助力淘汰落后产能,促进产业结构调整和企业转型升级。
4、创新价格服务举措,提升价格认定水平。继续做好价格认定工作,为司法、纪检、行政机关提供及时、准确的价格服务,做好征地拆迁、土地转让等价格评估工作。
5、认真完成上级领导交办的其他工作任务,积极配合县委、县政府的各项中心工作。
三、部门基本情况
我单位共有预算单位1个,编制人数17人,其中:行政编制11人、全部补助事业编制4人、自收自支事业编制1人;实有人数16人,其中:在职人数17人,包括行政人员11人、全部补助事业单位人员4人、自收自支事业人员1人;退休人员6人;临聘人员1人。
第二部分 大余县物价局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2018年我局收入预算总额为266.67万元,较上年预算增加4.8%(财政拨款收入266.67万元)。
(二) 支出预算情况
2018年我局支出预算总额为266.67万元,较上年预算增加4.8%,其中:
按支出项目类别划分:基本支出266.67万元,包括工资福利支出183.22万元、商品和服务支出82.73万元、对个人和家庭的补助0.32万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出266.67万元,公共安全支出266.67万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出183.22万元,商品和服务支出83.05万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年我局财政拨款支出预算266.67万元,具体支出情况是:基本支出266.67万元,包括工资福利支出183.22万元、商品和服务支出82.73万元、对个人和家庭的补助0.32万元。
(四)政府性基金情况(无)
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年我局机关运行费预算266.67 万元,比上年预算增加11.84万元,增加4.8%。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2016年11月30日,部门无车辆。2018年没有购置车辆计划。
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个
二、“三公”经费预算情况说明
公务接待费2.1万元,同比下降0%。