目录
第一部分 单位概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算情况说明
第三部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门主要职能
(一)负责国家、省、市信息化工作方针、政策、法规、技术标准的宣传贯彻及相关的教育培训工作,负责全县信息化工作对外交流和合作,拟订信息化工作实施办法。
(二)研究制定全县信息化以展战略,编制信息化建设中长期规划和年度计划,负责有关规划和计划的组织实施,承担全县信息网络体系建设的规划、组织、协调和推进工作。
(三)组织、协调和指导信息安全工作,协调解决全县公用信息网络和各专业网络在互联互通和资源共享方面的重大问题及计算机网络信息安全问题,协同有关部门组织指导和管理计算机病毒防范工作。
(四)统筹规划、组织管理全县电子政务建设。负责全县政务信息网的规划、建设、日常维护和安全防范工作;负责全县信息技术和应用系统的推广工作,承担县本级政府门户网站的建设工作。
(五)承办县工业和信息化局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2017年度收入总计224.12万元,其中上年结转和结余79.78万元,本年收入合计144.34万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入144.34万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计224.12万元,其中本年支出合计214.21万元,年末结转和结余9.92万元。
本年支出的具体构成为:基本支出205.01万元,占95%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年末决算数为224.12万元。
按功能分类科目分:资源勘探信息等支出决算数为205.01万元,住房保障支出决算数为3.35万元。
按经济分类科目分:工资福利支出34.27万元,商品和服务支出134.67万元,对个人和家庭补助支出3.35万元,其他资本性支出41.92万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费3.15万元其中:办公费0.77万元,电费1.05万元,邮电费1.33万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度公务接待费支出年初预算数为0.8万元,决算数为0.45万元,完成预算的56%,决算数较上年增长-38%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017 年度政府采购支出总额41.92万元,其中:政府采购货物支出41.92万元,用于办公设备购置。
七、国有资产占用情况说明
我单位没有公车。
八.365体育投注,365体育备用网址2017年度预算绩效情况的说明。
(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金5.32万元,项目名称:大余县政务网“乡乡通”工程,其中2017年度运行维护费用1.92万元,通信线路租赁费用3.4万元
(2)该项目充分依托全省政务网“乡乡通”工程积极开展面向乡镇的业务应用系统建设,强化对基层的社会管理和公共服务,保障政务网乡乡通安全稳定运行,保证各乡镇正常办公。2017年全年度“乡乡通”网络运行稳定,全县各乡镇网络使用正常。
年度项目完成情况良好,达到了预期绩效。。
第三部分 2017年部门决算表
收入支出 | 决算总表 | ||||
公开01表 | |||||
编制单位:大余县经济信息中心 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 144.34 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.85 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 205.01 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 3.35 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 144.34 | 本年支出合计 | 51 | 214.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 79.78 | 年末结转和结余 | 53 | 9.92 |
总计 | 27 | 224.12 | 总计 | 54 | 224.12 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大余县经济信息中心 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 144.34 | 144.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 135.14 | 135.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 135.14 | 135.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 135.14 | 135.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大余县经济信息中心 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 214.21 | 214.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 205.01 | 205.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 205.01 | 205.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 205.01 | 205.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | ||||||
编制单位:大余县经济信息中心 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 144.34 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 205.01 | 205.01 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 144.34 | 本年支出合计 | 53 | 214.21 | 214.21 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 79.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 79.78 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 224.12 | 总计 | 58 | 224.12 | 224.12 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:大余县经济信息中心 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 214.21 | 214.21 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 5.85 | 5.85 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 205.01 | 205.01 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 205.01 | 205.01 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 205.01 | 205.01 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:大余县经济信息中心 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 34.27 | 302 | 商品和服务支出 | 134.67 | 310 | 其他资本性支出 | 41.92 |
30101 | 基本工资 | 16.06 | 30201 | 办公费 | 0.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 41.92 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障 缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.21 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.85 | 30207 | 邮电费 | 1.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.35 | 30211 | 差旅费 | 1.47 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 12.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 38.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | — |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 3.35 | 30227 | 委托业务费 | 79.25 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 37.62 | 公用支出合计 | 176.59 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||
编制单位:大余县经济信息中心 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 0.45 | 0.45 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 0.45 | 0.45 |
(1)国内接待费 | 7 | 0.45 | 0.45 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 10 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 48 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金。
二、支出科目
(一)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,我中心只有公务接待费,反映我中心按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、专用材料费、工会经费、办公设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。