目 录
第一部分:县支铁办概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有情况说明
第三部分:2016年部门决算表
一、国有资产占用情况表
二、支出决算明细表
三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
四、“三公”经费支出决算表
第一部分 大余县支铁办概况
一、部门主要职能:
协调有关部门对县域铁路建设的规划与设计和探勘,为铁路建设提供良好的施工环境,引导广大群众积极支持大余铁路建设,努力构建和谐平安大余。
二、部门决算单位构成:
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。经费支出人员中:在职人员6人,退休人员0人,聘用人员1人。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 42.85 万元,其中上年结转和结余16.69万元。本年度收入合计59.54万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 42.85 万元,占 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0 万元,占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 59.46万元,其中本年支出合计 59.46万元,较上年下降 0 %,年末结转和结余 0.09万元,
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 59.46万元,决算数为 59.46 万元,完成年初预算的100%。
按经济分类科目分:工资福利支出 39.60万元;商品和服务支出1.1万元,增长43.69%。对个人和家庭补助支出3.25万元,
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为10.1万元,决算数为10.1 万元,完成预算的100 %。其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为 5.9万元,完成预算的98%,决算数较上年减少0.2%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出4.25万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年减少0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为4.25万元,完成预算85%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第三部分 2016年部门决算表