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浮江乡人民政府2018年度部门决算

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浮江乡人民政府2018年度部门决算

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第一部分 ?浮江乡人民政府部门概况

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 ?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????九、国有资产占用情况表

????第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?浮江乡人民政府部门概况

?

一、部门主要职能

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括独立编制机构6个,分别为共产党机关、政府机关、计生、民政、农业、文化等。

本部门2018年年末编制人数 40人,其中行政编制21人,事业编制19人;年末实有人数 43人,其中在职人员32 ?人,离休人员 0 人,退休人员9人。

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第二部分 ?2018年度部门决算表

九张表(详见附表)?

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第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计6461.58万元,其中年初结转和结余1249.4万元,较2017年增加1008.46万元,增长18 %;本年收入合计5212.18万元,较2017年增加466.29万元,增长10 %,主要原因是:本年项目工程款收入比上年收入有所增加,上年结余结转为本年继续使用同样会形成本年总收入有所提高。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3470.26万元,占67 %;事业收入 0 ?万元,占 0 %;经营收入 0 ?万元,占0 ?%;其他收入1741.91 万元,占33 %。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计6461.58万元,其中本年支出合计4856.23万元,较2017年增加652.52万元,增长16 %,主要原因是:本年支出扶贫资金及各项工程款比上年有所增加;年末结转和结余1605.35万元,较2017年减少355.95万元,减少28 %,主要原因是:年底付了较多的工程款。

本年支出的具体构成为:基本支出763.52 万元,占16 %;项目支出 4092.71万元,占84 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4199.8 ??万元,决算数为3574.57万元,完成年初预算的85 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为202.29万元,决算数为281.87万元,完成年初预算的139.34 %。

(二)文化体育与传媒支出年初预算数为6.03万元,决算数为7.03万元,完成年初预算的116.58 %。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为73.67万元,决算数为82.65万元,完成年初预算的112.19 %。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为63.42万元,决算数为76.15万元,完成年初预算的120.07 %。

(五)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为16.56万元,完成年初预算的100 %。

(六)城乡社区支出年初预算数为1688.14万元,决算数为2740.15万元,完成年初预算的162.32 %。

(七)农林水支出年初预算数为85.64万元,决算数为348.54万元,完成年初预算的406.98 %。

(八)住房保障支出年初预算数为17.96万元,决算数为18.31万元,完成年初预算的101.95 %。

(九)商业服务业等支出年初预算数为3.12万元,决算数为3.32万元,完成年初预算的106.41 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出613.25 ?万元,其中:

(一)工资福利支出309.96万元,较2017年增加85.17万元,增长38 %,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出114.43万元,较2017年增加21.09 ?万元,增长23 %,主要原因是:人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出 188.87万元,较2017年减少157.59万元,下降45 %,主要原因是:生活类补贴比上年少。

(四)资本性支出 0 万元,较2017年增加(减少)0 ?万元,增长(下降)0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19 万元,决算数为 18.96 万元,完成预算的99.79 ?%,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 ?%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 ?万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 10 万元,决算数为 ?10万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 8.96 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元,决算数为8.96 ?万元,完成预算的99.56 %,决算数较2017年增加(减少)0 ?万元,增长(下降) 0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出114.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2017年增加21.09万元,增加22.59 %,主要原因是:人员增加。 ?

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 ?辆、其他用车0 ?辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,分别为转移支付和基层运转保障,二级项目0个,共涉及资金165.7万元,占一般公共预算项目支出总额的8 %。从自评情况来看,部门整体支出绩效评价得分80.5分。(见附件六张表及评价报告)

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位未开展部门决算中项目绩效自评工作。

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第四部分 ?名词解释

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????一、收入科目

 ??(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

 ??(二)其他收入:指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

 ??(三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

 ??(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

  ?(九)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 ??(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准 (浮江乡)大余县浮江乡人民政府大余县浮江乡人民政府整体绩效目标附件3:浮江乡2018年部门整体支出绩效评价报告计生转移支付项目绩效目标申报其他转移支付项目绩效目标申报乡镇基层运转保障经费项目绩效目标申报乡镇转移支付项目绩效目标申报

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