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大余县樟斗镇人民政府2018年部门决算

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第一部分大余县樟斗镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

大余县樟斗镇人民政府2018年部门决算

第一部分大余县樟斗镇人民政府概况

一、部门主要职能

大余县樟斗镇人民政府是365体育投注,365体育备用网址的直属机构,主要职责是:

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强相济财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个行政单位独立核算机构,其中包括独立编制机构6个,分别为共产党机关、政府机关、计生、民政、农业、文化等。

本部门2018年年末编制人数44人,其中行政编制 22 人,事业编制 22 人;年末实有人数 23 人,其中在职人员  23人,离休人员 2 人,退休人员 12人,遗属人员 7 人;

第二部分  2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3895.55万元,其中上年结转和结余1053.29万元,较上年增长266.31%;本年收入合计2842.26万元,较上年减少25.24%,主要原因是:本年政府财政应返还额度的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1906.5万元,占67.08%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)935.77万元,占32.92%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3895.55万元,其中本年支出合计2854.14万元,较上年减少3.88%,主要原因是:本年支出扶贫资金及各项工程款比去年有所减少;年末结转和结余1041.41万元,较上年减少7.09%。

本年支出的具体构成为:基本支出805.01万元,占28.2%;项目支出2049.13万元,占71.8%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为2567.23万元,决算数为1764.53万元,完成年初预算的68.73%,主要原因是:征地拆迁及各项工程进度缓慢造成支付进度有所延后

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为296.28万元,决算数为296.28万元,完成年初预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算数为5.1万元,决算数为5.1万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为93.17万元,决算数为93.17万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为78.15万元,决算数为78.15万元,完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为0.73万元,决算数为0.73万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为687.3万元,决算数为687.3万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为1414.09万元,决算数为1414.09万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为64万元,决算数为64万元,完成年初预算的100%;

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数为594.54万元,决算数为594.54万元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出259.73万元,较上年增长22.8%,主要原因是:工资标准有所提高;商品和服务支出125.02万元,较上年下降16.02%,主要原因是:各类工程项目广告制作比往年少些;对个人和家庭补助支出209.79万元,较上年下降19.6%,主要原因是:有些补贴通过县财政直接拨入农户一卡通账户,不在支出中反映。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为32.36万元,决算数为29.76万元,完成预算的91.97%,决算数较上年下降2.36%。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为14.32万元,决算数为12.77万元,完成预算的89.18%,决算数较上年下降5%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出18.04万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为18.04万元,决算数为17.03万元,完成预算的94.4%,决算数较上年下降0.2%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费125.02万元,较上年下降16.02%,其中:办公费9.77万元,印刷费8.26万元,电费4.14万元,邮电费2.03万元,差旅费7.5万元,维护费10.21万元,会议费1.61万元,培训费4.47万元,公务接待费12.77万元,劳务费7.54万元,工会经费6.85万元,福利费6.21万元,公车运行维护费16.99万元,其他商品和服务支出26.67万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  台(套);单位价值100万元以上专用设备  台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对本年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

附件:2018年度部门整体绩效评价(自评表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业单位基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

(九)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大余县樟斗镇人民政府2018年度决算公开附件:2018年度部门整体绩效评价自评表 (樟斗镇)

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