目 录
第一部分 中国共产党大余县委员会统一战线工作部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党大余县委员会统一战线工作部概况
一、部门主要职能
(1)贯彻执行中央和省委、市委、县委365体育投注,365体育备用网址统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;在调查研究基础上,提出我县开展统战工作的意见和建议。
(2)负责联系工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央和省委、市委、县委365体育投注,365体育备用网址发挥工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的指示与决定,选拔培养新一代代表人物。受县委委托,向工商联、无党派人士通报县委重大决策 部署和有关人事安排。
(3)贯彻落实有关民族、宗教工作的方针政策,联系少数民族和宗教界的代表人物,并做好有关政治安排;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
(4)负责开展海外统战工作,促进祖国统一和我县对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。负责大佘海外联谊会的日常工作。
(5)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;主管全县统一战线干部和党外干部、党外后备干部的培训工作。
(6)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;以“充分尊重、广泛联系、加强团结、热 情帮助、积极引导”的工作方针,加强非公有制经济代表人士的:思想政治工作;负责县光彩事业促进会的日常工作。
(7)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并举荐党外知识分子的代表人物。
(8)负责我县统一战线的理论研究和宣传工作。
(9)负责指导我县基层统战工作,协调政府有关部门党组织开展统战工作,受县委委托领导县工商联党组织,指导工商联工作。代管县归国华侨联合会,协管县民族宗教事务局。
(10)负责会同有关部门处理发生在我县的重大涉外事件;负责对因公出国(境)人员的审核并进行外事政策、纪律教育和涉外业务知识培训;负责组织接待前来我县访问的外宾,华侨、华人、港澳同胞中的知名人士和进行公务活动的外国驻华外交人员及外国记者;负责开展我县对外交往交流与联谊工作及与国外县(市)建立友好关系工作。
(11)承办县委交办的其他事项。
二、部门基本情况
本部门2019年年末编制人数9人,其中行政编制7人,事业编制2人;年末实有人数9人,其中在职人9人,离休人员0人,退休人员1人;年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计190.4万元,其中年初结转和结余28.74万元,较2018年增加19.79万元,增长11.6 %;本年收入合计161.65万元,较2018年增加27.86万元,增长20.82%,主要原因是:在岗人员人数和工作经费的增加。。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入161.65万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计190.4万元,其中本年支出合计160.3万元,较2018年增加18.43万元,增长12.99 %,主要原因是:参与创建国家文明城市、国家卫生城市开支增加。;年末结转和结余30.1万元,较2018年增加1.36万元,增长4.73%,主要原因是:节约开支,费用减少。
本年支出的具体构成为:基本支出160.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为141.95万元,决算数为159.77万元,完成年初预算的112.55%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为118.05万元,决算数为131.26万元,完成年初预算的111.19%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为11.6万元,决算数为11.43万元,完成年初预算的98.53%,主要原因是:缴费基数调整,导致费用减少。
(三)住房保障支出年初预算数为5.82万元,决算数为 5.82万元,完成年初预算的100%。
(四)卫生健康支出初预算数为6.47万元,决算数为6.47万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出159.77万元,其中:
(一)工资福利支出93.62万元,较2018年增加14.66万元,增长18.57 %,主要原因是:人员增加,正常工资调整。
(二)商品和服务支出63.26万元,较2018年增加22.45万元,增长55.01 %,主要原因是:机构改革,工作内容增加。
(三)对个人和家庭补助支出2.89万元,较2018年减少18.25万元,下降86.33%,主要原因是:一人退休,且今年住房公积金不在本科目。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.5万元,决算数为4.77万元,完成年初预算的63.6%,决算数较2018年增加0.54万元,增长12.77 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为7.5万元,决算数为4.77万元,完成年初预算的63.6%,决算数较2018年增加0.54万元,增长12.77 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:机构改革,工作内容增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出159.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加17.82万元,增长12.55%,主要原因是:人员变动,开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
本部门无国有资产占用。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出160.3万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看效益指标完成效果较好,基本完成预期目标。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业单位基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。
(九)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。