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大余县市场监督管理局本级2022年单位预算

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大余县市场监督管理局本级2022年单位预算

   录

第一部分 大余县市场监督管理局本级概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 大余县市场监督管理局本级2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分大余县市场监督管理局本级2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县市场监督管理局本级概况

一、单位主要职责

根据县委办、县政府办365体育投注,365体育备用网址印发《大余县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(余办字〔2019〕53号)的有关文件规定,县市场监督管理局是县政府主管市场监督管理和知识产权工作的工作部门,主要职责是:1、负责市场综合监督管理。2、负责宏观质量管理。3、负责食品安全监督管理综合协调。4、负责市场主体统一登记注册和信用监督管理。5、负责统一管理计量工作。6、负责统一管理标准化工作。7、负责统一管理认证与检验检测工作。8、负责监督管理市场秩序。9、负责产品质量安全监督管理。10、负责特种设备安全监督管理。11、负责食品安全监督管理。12、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。13、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。14、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。15、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。16、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。17、负责知识产权工作。18、负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。19、负责组织指导市场监管综合执法工作。20、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作,配合实施相关职业资格准入工作。21、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位有职能股室16个:秘书股(综合股)、法规股、产品质量安全监督管理股(质量发展股)、登记注册股、信用监督管理股、食品安全监督管理股、食品安全协调与抽检监测股、标准计量与认证检测机构监管股、药品医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、商品交易和合同广告监督管理股、网络交易监督管理股、知识产权股、商标监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股(规范直销与打击传销办公室),派出机构6个:新城(所)分局,池江中心(所)分局、青龙中心(所)分局、南安中心(所)分局、吉村中心(所)分局、旅游(景区)分局(所),局属事业单位3个:大余县市场监督管理执法稽查局、大余县综合检验检测中心、大余县市场监管事务中心。

本单位编制人数154人,其中:行政编制74人、全部补助事业编制80人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数237人,其中:在职人数113人,包括行政人员63人、全部补助事业单位人员40人、部分补助事业人员2人,自收自支事业人员8人;退休人员104人;遗属补助20人。

2022年大余县市场监督管理局共有预算单位1个。

编制人数小计154人,其中:行政编制人数74人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数80人,自收自支编制人数0人。实有人数小计237人,其中:在职人数小计113人,行政在职人数63人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数40人。离休人数小计0人,退休人数小计104人,退职人员0人,遗属人数20人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分大余县市场监督管理局本级2022年单位预算表

(详见附表)

第三部分 大余县市场监督管理局本级2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022大余县市场监督管理局本级收入预算总额为1460.59万元,较上年预算安排减少146.09万元;财政拨款收入1380.59万元,较上年预算安排减少226.09万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转262.73万元,较上年预算安排增加262.73万元。

(二)支出预算情况

2022年大余县市场监督管理局本级支出预算总额为支出预算总额为1723.32万元,较上年预算安排增加116.64万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1018.19万元,较上年预算安排减少466.99万元;其中:工资福利支出892.41万元,商品和服务支出107.05万元,对个人和家庭的补助18.72万元,资本性支出0万元。项目支出705.13万元,较上年预算安排增加663.63万元;其中:工资福利支出164.92万元,商品和服务支出495.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出45.01万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1046.64万元,较上年预算安排减少210.11万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出161.19万元,较上年预算安排减少11.82万元;卫生健康支出105.02万元,较上年预算安排增加0.57万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出67.74万元,较上年预算安排减少4.73万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1057.33万元,较上年预算安排减少196.17万元;商品和服务支出602.25万元,较上年预算安排增加274.63万元;对个人和家庭的补助18.72万元,较上年预算安排减少1.84万元;资本性支出45.01万元,较上年预算安排增加40.01万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年大余县市场监督管理局本级财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1380.59万元,较上年预算安排减少226.09万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1046.64万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出161.19万元,卫生健康支出105.02万元,住房保障支出67.74万元。

按支出项目类别划分:基本支出1018.19万元,较上年预算安排减少466.99万元;其中:工资福利支出892.41万元,商品和服务支出107.05万元,对个人和家庭的补助18.72万元,资本性支出0万元。项目支出362.4万元,较上年预算安排增加240.9万元;其中:商品和服务支出164.5万元,对个人和家庭的补助177.9万元,资本性支出20万元。

(四)政府性基金情况

2022年大余县市场监督管理局无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

2022年大余县市场监督管理局本级无国有资本经营支出预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位本级运行费预算107.05万元,比2021年预算减少104.07万元,下降49.3%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,共有车辆9辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车8辆。

2022年单位预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(九)项目情况说明

1.2022 年度执收执罚公用经费项目

1)项目概述:通过监督抽查及时发现产品质量风险缺陷,实现对县内各类产品质量情况的有效监控,有效促进企业产品质量提升。开展执法打假工作,加强公平交易执法检查,对危害经济运行秩序、危害人民群众利益、危害市场主体合法权益的违法行为予以打击,维护辖区内市场秩序规范有序。

2)立项依据:县委办、县政府办365体育投注,365体育备用网址印发《大余县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(余办字【2019】53 号)、365体育投注,365体育备用网址印发《大余县市场监督管理执法稽查局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(余办字【2019】144 号)

3)实施主体:大余县市场监督管理局

4)实施方案:通过监督抽查及时发现产品质量风险缺陷,实现对县内各类产品质量情况的有效监控,有效促进企业产品质量提升。开展执法打假工作,加强公平交易执法检查,对危害经济运行秩序、危害人民群众利益、危害市场主体合法权益的违法行为予以打击,维护辖区内市场秩序规范有序。

5)实施周期:2022年1月-12月

6)年度预算安排:150万

7)绩效目标和指标:

绩效目标是通过监督抽查及时发现产品质量风险缺陷,实现对县内各类产品质量情况的有效监控,有效促进企业产品质量提升。开展执法打假工作,加强公平交易执法检查,对危害经济运行秩序、危害人民群众利益、危害市场主体合法权益的违法行为予以打击,维护辖区内市场秩序规范有序。

数量指标:市场监管宣传活动≧3次

质量指标:案件办结率=100%
社会效益指标:不合格产商品处置率=100%

可持续影响指标:逐步提升生产经营者质量意识

满意度指标:执法处置工作满意度≧80%

其他具体重点项目情况见附件

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年大余县市场监督管理局本级“三公”经费一般公共预算安排71.69万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国事项。

公务接待费21.73万元,比上年增1.73万元,主要原因是:预算额度为21万元,按照额度进行填列。

公务用车运行维护费25万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公车费用无明显变动。

公务用车购置费24.96万元,比上年增24.96万元,主要原因是:执法工作需要。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

(九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、部门涉及的专业名词

(一)食品安全监管:反应食品安全监管等专项工作支出。

(二)市场秩序执法:反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项

   录

第一部分 大余县市场监督管理局本级概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 大余县市场监督管理局本级2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分大余县市场监督管理局本级2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县市场监督管理局本级概况

一、单位主要职责

根据县委办、县政府办365体育投注,365体育备用网址印发《大余县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(余办字〔2019〕53号)的有关文件规定,县市场监督管理局是县政府主管市场监督管理和知识产权工作的工作部门,主要职责是:1、负责市场综合监督管理。2、负责宏观质量管理。3、负责食品安全监督管理综合协调。4、负责市场主体统一登记注册和信用监督管理。5、负责统一管理计量工作。6、负责统一管理标准化工作。7、负责统一管理认证与检验检测工作。8、负责监督管理市场秩序。9、负责产品质量安全监督管理。10、负责特种设备安全监督管理。11、负责食品安全监督管理。12、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。13、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。14、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。15、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。16、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。17、负责知识产权工作。18、负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。19、负责组织指导市场监管综合执法工作。20、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作,配合实施相关职业资格准入工作。21、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位有职能股室16个:秘书股(综合股)、法规股、产品质量安全监督管理股(质量发展股)、登记注册股、信用监督管理股、食品安全监督管理股、食品安全协调与抽检监测股、标准计量与认证检测机构监管股、药品医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、商品交易和合同广告监督管理股、网络交易监督管理股、知识产权股、商标监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股(规范直销与打击传销办公室),派出机构6个:新城(所)分局,池江中心(所)分局、青龙中心(所)分局、南安中心(所)分局、吉村中心(所)分局、旅游(景区)分局(所),局属事业单位3个:大余县市场监督管理执法稽查局、大余县综合检验检测中心、大余县市场监管事务中心。

本单位编制人数154人,其中:行政编制74人、全部补助事业编制80人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数237人,其中:在职人数113人,包括行政人员63人、全部补助事业单位人员40人、部分补助事业人员2人,自收自支事业人员8人;退休人员104人;遗属补助20人。

2022年大余县市场监督管理局共有预算单位1个。

编制人数小计154人,其中:行政编制人数74人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数80人,自收自支编制人数0人。实有人数小计237人,其中:在职人数小计113人,行政在职人数63人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数40人。离休人数小计0人,退休人数小计104人,退职人员0人,遗属人数20人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分大余县市场监督管理局本级2022年单位预算表

(详见附表)

第三部分 大余县市场监督管理局本级2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022大余县市场监督管理局本级收入预算总额为1460.59万元,较上年预算安排减少146.09万元;财政拨款收入1380.59万元,较上年预算安排减少226.09万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转262.73万元,较上年预算安排增加262.73万元。

(二)支出预算情况

2022年大余县市场监督管理局本级支出预算总额为支出预算总额为1723.32万元,较上年预算安排增加116.64万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1018.19万元,较上年预算安排减少466.99万元;其中:工资福利支出892.41万元,商品和服务支出107.05万元,对个人和家庭的补助18.72万元,资本性支出0万元。项目支出705.13万元,较上年预算安排增加663.63万元;其中:工资福利支出164.92万元,商品和服务支出495.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出45.01万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1046.64万元,较上年预算安排减少210.11万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出161.19万元,较上年预算安排减少11.82万元;卫生健康支出105.02万元,较上年预算安排增加0.57万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出67.74万元,较上年预算安排减少4.73万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1057.33万元,较上年预算安排减少196.17万元;商品和服务支出602.25万元,较上年预算安排增加274.63万元;对个人和家庭的补助18.72万元,较上年预算安排减少1.84万元;资本性支出45.01万元,较上年预算安排增加40.01万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年大余县市场监督管理局本级财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1380.59万元,较上年预算安排减少226.09万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1046.64万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出161.19万元,卫生健康支出105.02万元,住房保障支出67.74万元。

按支出项目类别划分:基本支出1018.19万元,较上年预算安排减少466.99万元;其中:工资福利支出892.41万元,商品和服务支出107.05万元,对个人和家庭的补助18.72万元,资本性支出0万元。项目支出362.4万元,较上年预算安排增加240.9万元;其中:商品和服务支出164.5万元,对个人和家庭的补助177.9万元,资本性支出20万元。

(四)政府性基金情况

2022年大余县市场监督管理局无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

2022年大余县市场监督管理局本级无国有资本经营支出预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位本级运行费预算107.05万元,比2021年预算减少104.07万元,下降49.3%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,共有车辆9辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车8辆。

2022年单位预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(九)项目情况说明

1.2022 年度执收执罚公用经费项目

1)项目概述:通过监督抽查及时发现产品质量风险缺陷,实现对县内各类产品质量情况的有效监控,有效促进企业产品质量提升。开展执法打假工作,加强公平交易执法检查,对危害经济运行秩序、危害人民群众利益、危害市场主体合法权益的违法行为予以打击,维护辖区内市场秩序规范有序。

2)立项依据:县委办、县政府办365体育投注,365体育备用网址印发《大余县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(余办字【2019】53 号)、365体育投注,365体育备用网址印发《大余县市场监督管理执法稽查局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(余办字【2019】144 号)

3)实施主体:大余县市场监督管理局

4)实施方案:通过监督抽查及时发现产品质量风险缺陷,实现对县内各类产品质量情况的有效监控,有效促进企业产品质量提升。开展执法打假工作,加强公平交易执法检查,对危害经济运行秩序、危害人民群众利益、危害市场主体合法权益的违法行为予以打击,维护辖区内市场秩序规范有序。

5)实施周期:2022年1月-12月

6)年度预算安排:150万

7)绩效目标和指标:

绩效目标是通过监督抽查及时发现产品质量风险缺陷,实现对县内各类产品质量情况的有效监控,有效促进企业产品质量提升。开展执法打假工作,加强公平交易执法检查,对危害经济运行秩序、危害人民群众利益、危害市场主体合法权益的违法行为予以打击,维护辖区内市场秩序规范有序。

数量指标:市场监管宣传活动≧3次

质量指标:案件办结率=100%
社会效益指标:不合格产商品处置率=100%

可持续影响指标:逐步提升生产经营者质量意识

满意度指标:执法处置工作满意度≧80%

其他具体重点项目情况见附件

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年大余县市场监督管理局本级“三公”经费一般公共预算安排71.69万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国事项。

公务接待费21.73万元,比上年增1.73万元,主要原因是:预算额度为21万元,按照额度进行填列。

公务用车运行维护费25万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公车费用无明显变动。

公务用车购置费24.96万元,比上年增24.96万元,主要原因是:执法工作需要。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

(九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、部门涉及的专业名词

(一)食品安全监管:反应食品安全监管等专项工作支出。

(二)市场秩序执法:反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项

附件1:大余县市场监督管理局2022年单位预算表

附件2:重点项目绩效目标表

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