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大余县浮江乡综合便民服务中心2022年单位预算

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大余县浮江乡综合便民服务中心2022年单位预算

   

第一部分大余县浮江乡综合便民服务中心概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分大余县浮江乡综合便民服务中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大余县浮江乡综合便民服务中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

   二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分大余县浮江乡综合便民服务中心概况

一、单位主要职责

1.负责承办行政审批及公共服务事项,协调派驻单位的行政审批及公共服务事项进驻事宜。

2.负责制定有关审批服务日常运行的规定制度,统一管理服务窗口及其工作人员,处理来信来访、投诉事项。

3.负责政务服务网的公开透明运行,完善权责清单制度,承担行政审批服务等信息系统的管理维护。

4.负责为开展延伸服务的村便民服务点提供业务指导和技术支持。

5.负责完善审批服务事项工作流程和工作规程,探索创新政务服务方式和工作机制,提高政务服务效能和质量。

6.负责退役军人事务、精准扶贫、农林水、民政和人力资源社会保障、文教卫生、财政等服务职责。

二、机构设置及人员情况

2022年大余县浮江乡综合便民服务中心共有内设机构1个,包括:浮江乡综合便民服务中心。

编制人数小计22,其中:行政编制人数0 ,参照公务员管理的事业编制人数__0__,全部补助事业编制人数22,自收自支编制人数_0___人。实有人数小计18,其中:在职人数小计18,行政在职人数0 ,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__,全部补助事业在职人数18人。离休人数小计__0__,退休人数小计  0 ,退职人员__0__,遗属人数  0 人。

第二部分 大余县浮江乡综合便民服务中心2022年单位预算表

(详见十张附表)大余县浮江乡综合便民服务中心2022年单位预算表

第三部分 大余县浮江乡综合便民服务中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年大余县浮江乡综合便民服务中心收入预算总额为135.52万元,较上年预算安排减少93.84万元;财政拨款收入_135.52_万元,较上年预算安排减少93.84万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加__0__万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加__0__万元;国库集中支付网上结转_0___万元,较上年预算安排增加__0__万元。

(二)支出预算情况

2022年大余县浮江乡综合便民服务中心支出预算总额为135.52万元,较上年预算安排减少93.84万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出135.52万元,较上年预算安排增减少93.84万元;其中:工资福利支出135.52万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。项目支出_0___万元,较上年预算安排减少0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出__0__万元,对企业补助___0_万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少0万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排减少___0___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排减少__0__万元;社会保障和就业支出__22.68_万元,较上年预算安排减少13.98万元;卫生健康支出6.32万元,较上年预算安排减少2.73万元;农林水支出95.72万元,较上年预算安排减少67.12万元;住房保障支出10.8万元,较上年预算安排减少6.65万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出135.52万元,较上年预算安排减少93.84万元;商品和服务支出__0__万元,较上年预算安排增加减少____0__万元;对个人和家庭的补助___0_万元,较上年预算安排减少____0__万元;资本性支出__0__万元,较上年预算安排增减少___0___万元;对企业补助_0___万元,较上年预算安排减少__0__万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年大余县浮江乡综合便民服务中心财政拨款支出预算总额为135.52万元,较上年预算安排减少93.84万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出__0__万元,教育支出___0_万元,社会保障和就业支出22.68万元,卫生健康支出6.32万元,农林水支出95.72万元,住房保障支出10.8万元。

按支出项目类别划分:基本支出135.52万元,较上年预算安排减少93.84万元;其中:工资福利支出135.52万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少0万元;其中:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年大余县浮江乡综合便民服务中心政府性基金支出预算0万元,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年大余县浮江乡综合便民服务中心国有资本经营支出预算0万元,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位,未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2022年单位预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

(九)大余县浮江乡综合便民服务中心项目情况说明

本单位预算中无项目支出

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年大余县浮江乡综合便民服务中心“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:无因公出国(境)。

公务接待费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:无公务接待。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:无公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:无购车计划

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(五)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  三、单位涉及的专业名词

   (一)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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